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审计署办公厅关于2022至2023年度内部审计科研课题立项的通知

审计署办公厅关于2022至2023年度内部审计科研课题立项的通知

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颁发单位:其它 时效性:现行有效 颁发时间:2023-09-12 实施时间:2023-09-12 效力级别:部门规范性文件

审计署办公厅关于2022至2023年度内部审计科研课题立项的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处,各有关高等院校、单位:


  受审计署委托,中国内部审计协会于2023年5月至9月组织实施了2022至2023年度内部审计科研课题公开招标和立项评审工作。评审委员会经严格评审,择优确定6个课题为审计署2022至2023年度内部审计科研课题(见附件)。

  各课题组应尽快制定课题研究方案,组织开展研究工作。课题组所在单位应为课题研究提供必要的条件和支持,加强对课题研究的过程管理。中国内部审计协会要认真组织对课题的过程管理、中期检查和结项评审工作,确保课题研究成果的质量和水平。

  各课题组应积极配合中国内部审计协会开展课题管理相关工作,并在2024年10月8日前将课题研究报告(一式10份)报中国内部审计协会。课题研究报告要观点明确,论据充分,论证严密、方法得当,引用资料、数据规范,不少于3万字。

  附件:2022至2023年度内部审计科研课题立项表

审计署办公厅
  2023年9月12日


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